查看原文
其他

刚刚这张最全日常报销会计管理和税前扣除标准表,会计人都抢疯了!

点击图片上方“中国会计报”蓝色小字,可订阅本微信。

花了一天的时间终于帮大家把日常报销会计管理及税前扣除标准表整理出来了,以后能帮提高更多的工作效率,真的太实用了!


日常报销会计管理及税前扣除表



日常费用报销流程


1.日常费用


主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。


2.费用报销的一般规定


■遵循“实事求是,准确无误”的原则,有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人;


■报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定;


■报销人取得相应的报销单据,且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全,报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证;


报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计工作基本规范的要求:


●报销单据填写应根据费用性质填写对应单据;


●严格按单据要求项目认真写,注明附件张数,简述费用内容或事由,力求整洁美观,不得随意涂改;


●报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);


●各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;


●若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;


●报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列;


●报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;


●报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;


●报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准;


●有实物的报销单据需列出实物明细表并由验收人验收后在发票背面签名确认,低值易耗品等需入库的实物单据还应附入库单;


●出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料,每张出租车票背面需有主管领导签字确认;


●招待费的报销单据需注明其招待人员及人数并附用餐费作为餐费发票的附件。


3.费用报销的一般流程


报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。


4.差旅费报销


■员工因公出差的必须经部门负责人核准,在规定的时间、地点、乘坐规定的交通工具、完成规定的任务;情况变化需改变地点或延长时间的,需事先报告主管领导同意。


■员工出差经部门负责人同意可以预借差旅费,借款金额及手续按照《资金管理制度》。


■员工出差应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费标准填写“差旅费报销单”,执行费用报销流程。如与原规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。


来源:中国会计视野、会计帮官微、会计说


会计人都在看

重磅!7月1日启用新版企业所得税预缴纳税申报表!(附件可下载)

重要提醒!别再拿这种发票去报销!否则“引火烧身”!

重磅!继续教育新规7月1日起施行!会计人员继续教育学分计量标准等内容明确!(附原文)

提醒!我用开票软件出现了这些问题!你遇到过吗?权威汇总与解答在此~

6月30号前企业必须完成这项工作,不然可能会进黑名单哦~后果严重!

刚刚!官方明确五一后小规模纳税标准等15个实务操作!你必须要知道!




------------------------------------

独享,不如众享

凡注明“来源:XXX(非中国会计报)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本微信公众号赞同其观点和对其真实性负责。

由于本公众号无法鉴别所有转载图片或文字的知识版权,如著作权人发现本公众号转载了其拥有著作权的作品时,请及时电话通知我们,本公众号将及时处理。

分享方式:搜索中国会计报或“Accounting-News”添加。

投稿、订报及合作:010-63812684、010-63803903、ckhome2003@163.com。

浏览更多精彩内容,可登录www.zgkjb.com

想看中国会计报很简单,可随时到当地邮局订阅哦!

刊号CN11-0271,邮发代号1-358

觉得不错,请点赞↓↓↓

    您可能也对以下帖子感兴趣

    文章有问题?点此查看未经处理的缓存